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    小規(guī)模納稅人代開專票應(yīng)該怎么繳稅?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

    2022-03-24 10:06:20深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

    小規(guī)模納稅人在代開專票時(shí)應(yīng)該怎么繳稅呢?相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?如果對(duì)這部分內(nèi)容不太了解,那就和學(xué)樂佳一起來學(xué)習(xí)一下吧!

    小規(guī)模納稅人代開專票應(yīng)該怎么繳稅?

    根據(jù)規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以由稅局代開增值稅專用發(fā)票,只是對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,稅局代開的是3%增值稅稅率的專用發(fā)票,因此,客戶可以抵扣的也就是3%的進(jìn)項(xiàng)稅額,而實(shí)際情況中,很多客戶都不喜歡這種3%的專票,可以抵扣的金額太少,代開專票不是一個(gè)長(zhǎng)久之計(jì),如果企業(yè)經(jīng)常要開具增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模納稅人最好轉(zhuǎn)為一般納稅人,由企業(yè)自己填開增值稅專用發(fā)票,這樣做比較方便,因?yàn)槠髽I(yè)能及時(shí)提供發(fā)票給客戶,也就能及時(shí)收款,而且客戶可以抵扣的是17%的進(jìn)項(xiàng),正是客戶需要的,更容易促進(jìn)成交。

    小規(guī)模納稅人代開專票應(yīng)該怎么繳稅?

    代開發(fā)票時(shí),按照開具發(fā)票金額換算成不含稅銷售額

    應(yīng)稅銷售額=發(fā)票金額÷(1+3%)

    應(yīng)納增值稅=發(fā)票金額÷(1+3%)×3%

    借:銀行存款/庫存現(xiàn)金

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    稅款上交時(shí)

    借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

    以上就是有關(guān)小規(guī)模納稅人代開專票的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫助大家,想了解更多的會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注學(xué)樂佳!


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