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    邊疆籌備預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄如何做?

    2022-02-16 09:59:06深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

      企業(yè)在邊疆籌備也須要交納相映的稅款,那些稅款普遍計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目舉行核算,那么邊疆籌備預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄該如何寫(xiě)?

      邊疆籌備預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄

      1、他鄉(xiāng)交納時(shí):

      借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅

        貸:銀行入款

      2、申訴時(shí):

      借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

        貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅

      應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

      應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)按照在確定功夫內(nèi)博得的交易收入、實(shí)行的成本等,依照現(xiàn)行反革命稅規(guī)則定,沿用確定的計(jì)稅本領(lǐng)計(jì)提的應(yīng)繳納的百般稅費(fèi)。

      應(yīng)交稅費(fèi)囊括企業(yè)照章繳納的增值稅、耗費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、資源稅、地盤(pán)增值稅等稅費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)足夠額,在借付方都有大概。應(yīng)交稅費(fèi)余額在收方表白多交的稅費(fèi)僧人未抵扣的,余額在付方表白應(yīng)交未交的稅費(fèi)。

      未交增值稅是什么?

      未交增值稅是“應(yīng)交稅費(fèi)”的二級(jí)明細(xì)科目,該科目特意用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平常無(wú)發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”為付方余額時(shí),為應(yīng)繳增值稅,應(yīng)將其付方余額轉(zhuǎn)入該科目的付方,反應(yīng)企業(yè)未繳的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多繳的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的收方,反應(yīng)企業(yè)多繳的增值稅。

      “未交增值稅”明細(xì)科目期末可無(wú)余額,也大概足夠額,大概是付方余額,也大概是收方余額。“未交增值稅”明細(xì)科目期末如收方余額,則反應(yīng)企業(yè)多交的增值稅額。


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