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    待抵扣進項稅會計分錄

    2023-04-14 11:29:02深圳會計培訓(xùn)

    要抵扣的進項稅如何進行會計分錄?

    借:庫存商品(或其他相關(guān)科目)

    借:應(yīng)交稅費-待抵扣稅費

    貸款:銀行存款(或其他相關(guān)科目)

    在接收到比較結(jié)果后,

    借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

    貸款:應(yīng)交稅費-待抵扣稅費

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    取得增值稅抵扣憑證時:

    借方:從進項稅額中扣除的應(yīng)納稅額。

    貸款:銀行存款

    扣除時:

    借:應(yīng)交稅費為增值稅(進項稅)。

    貸:應(yīng)扣除的進項稅。

    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法的通知》(國稅發(fā)〔2010〕40號)第七條規(guī)定:“納稅人在輔導(dǎo)期內(nèi)取得的增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票),經(jīng)海關(guān)進口增值稅專用繳款書和運輸費用結(jié)算憑證交叉審核無誤后,方可抵扣進項稅額!

    第十一條規(guī)定:“輔導(dǎo)期間的納稅人應(yīng)當(dāng)在lsquo應(yīng)付稅款rsquo在主題下增加lsquo要扣除的進項稅。明細(xì)科目,核算專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書和未經(jīng)交叉審核的運輸費用結(jié)算憑證(以下簡稱增值稅抵扣憑證)所注明或計算的進項稅額。

    納稅人在輔導(dǎo)期內(nèi)取得增值稅抵扣憑證后,借記lsquo應(yīng)從進項稅中扣除的應(yīng)納稅額。明細(xì)賬戶、信用相關(guān)賬戶。交叉審計比對無誤后,借記lsquo應(yīng)交稅金應(yīng)繳納增值稅(進項稅)rsquoSubject,credit lsquo應(yīng)從進項稅中扣除的應(yīng)納稅額。主題。對于無法核銷抵扣的進項稅額,以紅色借記lsquo應(yīng)從進項稅中扣除的應(yīng)納稅額。紅字貸記有關(guān)科目。"


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