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    臨時會計分錄怎么分

    2023-04-15 12:13:40深圳會計培訓

    差旅費報銷管理系統

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    差旅費報銷會計分錄

    1.如果你不向公司借錢,

    借:間接費用-差旅費

    信用:現金

    2.貸款時

    借方:其他應收款- xx人

    信用:現金

    3.在償還時

    全部花掉。

    借:間接費用-差旅費

    貸:其他應收款-xx人

    有剩余現金

    借:現金

    管理費用-差旅費

    貸:其他應收款-xx人

    4.當補足付款時

    借:間接費用-差旅費

    信用:現金

    其他應收款-xx人

    差旅費報銷范圍

    1.差旅費核算:用于出差期間的費用支出,包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。

    2.一般情況下,公司補貼出差伙食費的,不再報銷國外餐費,或者不再補貼出差伙食費。

    3.至于國外餐券不能計入差旅費,稅法中沒有相關文件。

    差旅費包括:城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括:姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。

    差旅費報銷原則

    1.差旅費必須控制在各部門總預算之內,不得超支。

    2.員工出差必須提前親自申請,填寫出差申請表,并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。

    3.員工出差時,因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經出差簽約人/郵箱確認后,其增加的行程將被視為另一次出差時間,不與原出差時間連續計算;

    4.差旅標準:員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。

    差旅費報銷注意事項

    1.員工報銷時,應按照財務部門的規定填寫報銷單據,并附上原始票據:包括出差申請、機票(明折明)中的機票扣費、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有我名字的原始發票必須在背面簽名。

    2.如果乘坐飛機,訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。

    3.差旅補助天數=差旅返回日期-差旅離開日期。

    4.必須取得真實合法的憑證,并按財務規定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷;涂改、偽造、涂改原始票據或虛報出差次數的,不予報銷。

    5.原始票據如有遺失或損壞,應由當事人作出詳細說明,列明報銷單據的詳細項目和金額,經直接上級和部門第一負責人簽字后,報學院、學校分管領導報銷。

    6.乘坐交通工具超標的,其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算,超出部分自行承擔。

    [擴展]標記差旅費報銷系統

    參照國家近期關于差旅費報銷的規定,結合我公司實際情況,特制定以下制度和規定:

    一、長途報銷標準:

    1.原則上,出差的員工必須首先填寫出差記錄

    2.如果出差涉及宴請,應提前填寫宴請申請表。出差期間需要臨時宴請,一定要給公司領導打電話,否則公司不給報銷。交會議費和坐高鐵、軟臥、飛機必須提前報備,未經事先批準不予報銷。

    3.出差期間,員工必須每天以郵件或短信的形式向公司匯報當天的工作,并在返回公司出差后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據。

    4.員工出差期間的費用標準如下:

    A.部門經理級別以上員工出差到縣級以下地區。住宿費按100元/晚報銷,餐費補貼至30元;地級以上地區按照90元/晚報銷,餐費補貼到30元。

    b、普通員工出差到縣級以下地區,按90元/晚報銷,餐補在20元;地級以上地區按照80元/晚報銷,餐費補貼到20元。

    出差人員在返回公司出差后三天內,應對出差事務的完成情況做出詳細說明,寫出出差報告,并憑出差報告、出差申請表及有效票據原件(相關差旅費、住宿費及其他手續費等)報銷出差費用。).加班不予報銷。

    二、短途報銷標準:

    1.市內不分級別執行統一標準:公車費用報銷,市內一般不報餐費。特殊情況下,市內出租車費經總經理批準后報銷。

    第三,電話費

    公司原則上不報銷手機費用,出差的可以報銷當月的電話費。如果報銷,必須開具發票。

    四、本規定自XXXX 2月1日起試行。

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