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    關閉賬戶銀行余額會計分錄

    2023-04-18 11:01:40深圳會計培訓

    對公賬戶余額和賬面余額不符怎么處理?

    賬面金額與銀行存款金額之間往往存在差異,這通常是由于公司或銀行存在未達賬項造成的。需要編制余額調節表。由于剛剛交給會計公司,應該盡快核實,以便和會計公司劃清責任。

    另外,之前的對賬差異可以咨詢會計公司。

    首先要拿到各個銀行的余額表,與企業銀行逐一核對銀行對賬單,找出未達賬項,編制銀行余額調節表。調整后的余額應該是雙方一致的,但這并不代表銀行日沒事,我們也要逐一落實未達賬項,看看有沒有票據支出。

    其次,銀行余額與銀行對賬單不一致是正常的,主要看是否有未達賬項如果前任沒有進行調整,他應該先努力調整未達賬項。賬面銀行存款余額與實際銀行存款之間的差異可能是由于企業的多計或漏記銀行賬戶,即企業出現。也可能是銀行漏記或多計劃,即銀行出現在時間差,此時不是企業。

    最后準備一張調整憑證,把金額寫在憑證號上。XX年3月:調整年。會計分錄是:

    借:庫存現金,借:銀行存款。

    以上就是如何處理對公賬戶余額和賬面余額不一致的問題。希望能幫到你這個問題的答案。想了解更多會計實務和稅務實務知識,可以關注“”,進入會計實務交流群免費答疑。


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