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    會(huì)計(jì)分錄題如何做

    2023-04-18 11:22:35深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

    【例】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13。2019年5月售出1000件產(chǎn)品,每件價(jià)格為人民幣10000元,不含稅。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格為300萬元,增值稅稅款為39萬元,銀行存款用于支付運(yùn)雜費(fèi)5萬元(不含增值稅)。客戶用商業(yè)匯票結(jié)清了所有款項(xiàng),企業(yè)已經(jīng)收到了賬單。那么企業(yè)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)處理正確的是()。

    借方:銀行存款334

    銷售費(fèi)用5

    貸款:主營業(yè)務(wù)收入的300%

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)39

    b借方:應(yīng)收票據(jù)344

    貸:主營業(yè)務(wù)收入305

    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39

    c借:其他貨幣資金344

    貸款:主營業(yè)務(wù)收入的300%

    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39

    銀行存款

    d借方:應(yīng)收票據(jù)344

    貸款:主營業(yè)務(wù)收入的300%

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)39

    銀行存款

    答案:d


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