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    進(jìn)銷發(fā)票抵扣的會計分錄

    2023-02-20 10:47:45深圳會計培訓(xùn)

      沖銷進(jìn)項稅怎么做分錄

      答:假設(shè)銷貨方發(fā)票開錯,開紅票后又開正確的發(fā)票

      借:原材料 -a

      應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) -b

      貸:應(yīng)付賬款等 -( a+b)

      然后在按照正確的發(fā)票正常處理即可。

      繳納增值稅應(yīng)怎么做會計分錄?

      借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

      貸:銀行存款

      注:繳納的若是以前的增值稅,會計分錄如下:

      借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

      貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

      沖銷進(jìn)項稅怎么做分錄?一般紅字發(fā)票與正數(shù)發(fā)票的具體區(qū)別以及處理方法,我們堂都有不少的相關(guān)的內(nèi)容,歡迎各位學(xué)員可以到我們網(wǎng)站搜索看看!  如果是沒認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,則借:原材料、應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款(銀行存款);2.如果當(dāng)月認(rèn)證的,借:原材料、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)。

      1.如果沒認(rèn)證

      借:原材料

      應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅

      貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)

      2.如果當(dāng)月認(rèn)證

      借:原材料

      應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項

      貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)

      3.如果以后認(rèn)證了

      借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅

      貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅

      收到購買煙酒的商品進(jìn)項發(fā)票的會計分錄:

      根據(jù)購買煙酒使用的部門成本屬性,確定一級科目是管理費用、銷售費用還是制造費用,二級科目記作”招待費”,會計分錄如下:

      借:管理費用/銷售費用/制造費用-招待費

      貸:現(xiàn)金/銀行存款

      一般情況下,購買煙酒用生產(chǎn)部門業(yè)務(wù)招待,則列支”制造費用-招待費”;如果用于營銷部門業(yè)務(wù)招待則列支”銷售費用-招待費”;如果用于其他辦公后勤及服務(wù)支持部門,則應(yīng)列支”管理費用-招待費”。


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