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    墊付會計分錄范文

    2023-02-26 09:57:09深圳會計培訓

      你了解員工墊付費用,該如何寫會計分錄嗎?

      今天小編就給大家整理一下關于這方面的一些知識,希望可以幫到大家。

      有時員工因公出差或者需要購置辦公用品時,需要先幫企業墊付一些費用,之后再憑借發票等相關單據進行報銷,對于員工墊付費用,該如何寫會計分錄?

      員工代墊款的會計分錄

      1、員工墊付公司費用時:根據收益對象計入相關科目

      借:管理費用/銷售費用/制造費用等

      貸:其他應付款

      2、憑借發票等相關單據報銷時:

      借:其他應付款

      貸:庫存現金或銀行存款等

      3、員工幫客戶墊付費用時:

      借:應收賬款——某客戶

      貸:銀行存款/庫存現金

      4、收回客戶的墊付費用時:

      借:銀行存款/庫存現金

      貸:應收賬款——某客戶

      5、員工出差自己墊付差旅費時:

      借:管理費用——差旅費

      貸:其他應付款——XX員工

      回來報銷費用時:

      借:其他應付款——XX員工

      貸:庫存現金

      6、企業也可以設置備用金的方式,專門用于員工因公發生費用的借款。備用金是在“其他應收款”賬戶下設置“備用金”明細賬戶進行核算。會計分錄如下:

      撥付備用金時:

      借:其他應收款——備用金

      貸:銀行存款

      核準備用金的花費時:

      借:管理費用

      貸:其他應收款——備用金

      期末收回備用金時:

      借:銀行存款

      貸:其他應收款——備用金

      比如員工出差時借款填寫借款單,審批后,出納付款,會計做賬:

      借:其他應收款——XX

      貸:其他應收款——備用金

      出差回來填寫報銷憑證,如果有結余,出納收回剩余借款,寫收據入賬,會計做賬:

      借:管理費用-差旅費

      貸:其他應收款——XX

      借:其他應收款——備用金

      貸:其他應收款

      如果有超支

      借:管理費用——差旅費

      貸:其他應收款——XX

      其他應收款——備用金

      以上就是員工墊付費用,該如何寫會計分錄?小編給出的解答,希望對大家有所幫助。如果您還想知道更多的會計知識可以持續關注我們哦!

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