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    工資代墊款會計分錄

    2023-02-27 10:47:57深圳會計培訓

      在實際工作中,經常會遇到幫客戶墊付費用的事情發生,或者是員工去買東西,自己墊付費用,尤其是出差的時候,有的公司不能及時分撥預算,員工只能自己先墊付,遇到這種情況,會計應該怎么做相應的賬務處理呢?會計分錄又該怎么做呢?和悅報銷小編一起來看看吧。

      對于員工替公司墊付報銷費,可以參考以下案例:

      如果行政科實際購買辦公用品1780元,自己墊付了180元,則在報銷時除按規定編制轉帳憑證一張,其會計分錄為:

      借:管理費用 1780

      貸:其他應收款——備用金(行政科) 1600

      現金 180

      ?

      出納員付給行政科現金180元,退還行政科經辦人員其墊付的現金180元。

      員工幫客戶墊付費用的會計處理

      1、幫客戶墊付費用時:

      借:應收賬款——某客戶

      貸:銀行存款/庫存現金

      2、客戶還回墊付的費用時:

      借:銀行存款/庫存現金

      貸:應收賬款——某客戶

      員工墊付公司日常費用支出的會計分錄

      1、公司代墊的宿舍空調費用

      借:其他應收款

      貸:庫存現金/銀行存款

      2、公司銷售商品代墊的運雜費用

      借:應收賬款——XX公司

      貸:銀行存款/庫存現金

      3、代墊的宿舍空調費收回

      借:銀行存款/庫存現金

      貸:應收賬款——空調費

      4、代墊的運雜費用收回

      借:銀行存款/庫存現金

      貸:應收賬款——XX公司

      5、員工為公司代墊費用時

      借:其他應收款—代墊公司款

      貸:庫存現金/銀行存款

      當還回墊付款時,其實只要做一個相反的會計分錄對沖就可以了,有的會計人又問,那沒有發票怎么辦啊,這筆賬還能記嗎?如果收的是現金的話,不用發票,直接開收據就行了,如果是由對方做費用的賬,那么發票就需要交給對方。

      說到墊付費用,員工有時候也會幫公司墊付費用,特別是在差旅費用這方面,出現墊付的情況比較多,要做哪些相應的會計處理呢?

      1、員工出差自己墊付差旅費

      借:管理費用——差旅費

      貸:銀行存款/庫存現金

      2、員工回來報銷,但是款項還未支付

      借:管理費用——差旅費

      貸:其他應付款——員工

      3、支付報銷費用時:

      借:其他應付款——員工

      貸:銀行存款/庫存現金

      原文:http://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/1083154.html

      上文小編介紹了員工自己墊付資金如何寫會計分錄的賬務處理,應計入什么科目的相關知識,更多相關資訊,敬請關注悅報銷網站!


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