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    計劃余款怎么做會計分錄

    2023-02-27 11:23:24深圳會計培訓

      企業工作人員出差過程中發生的差旅費支出,包括交通費、住宿費等,報銷退還余款時如何做會計分錄?

      退回差旅費會計分錄

      1、企業工作人員出差預借差旅費,相關會計分錄如下:

      借:其他應收款

      貸:庫存現金

      2、企業報銷員工差旅費,退還余款時:

      借:管理費用/銷售費用

      庫存現金(退回的余款金額)

      貸:其他應收款

      企業報銷差旅費的范疇一般有交通費、員工出差時的住宿費、通訊費及其他費用

      需要注意的是:

      1、差旅費中的交通費、住宿費等需要在企業規定的合理費用范圍內進行支出,若超出有關規定,企業則不予報銷。

      2、通訊費是指員工出差期間工作時的電話費用,也可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了,但大多數都是些很少發生的費用,影響不大。

      差旅費報銷流程

      1、提供合法的票據。索取住宿票據時,應要求對方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。

      2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。

      3、參加會議的,要求加附領導簽批的會議通知單。

      4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括:姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。

      5、提交統計部門審核,審核無誤,再提交財務復核核,經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。

      6、公司出差人員補助實行包干制的,必須提供住宿發票、餐飲發票,否則計入個人工資薪金所得。

      7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。

      8、提交財務報賬。


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