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    財務誤差會計分錄

    2023-03-11 11:06:01深圳會計培訓

    彌補增值稅差錯的會計分錄怎么寫?

    減去應計增值稅。現在在加上增值稅的含義之前,少算增值稅。也就是說,應該屬于增值稅的,記入主營業務收入,所以從主營業務收入中扣除增值稅。繳納企業所得稅時,發現少征增值稅:

    借:應交稅金-應交增值稅-已交增值稅,

    貸款:銀行存款,

    這樣,該科目反映應交稅費法——應交增值稅為借方。

    所以要補增值稅,做:借方:商品銷售收入(這個數字是經常項目的借方余額)。

    貸:應交稅金——應交增值稅(此數字為您往來賬戶的借方余額)。

    補上一年度的增值稅會計分錄?

    彌補以前年度增值稅會計分錄的做法如下:

    一、本年正常繳納增值稅,會計分錄:

    借:應交稅費-應交增值稅

    貸款:銀行存款等。

    二、以前年度審計補報、增值稅補報會計分錄:

    1.撤退

    借方:以前年度損益調整

    貸款:應交稅費-增值稅檢查和調整

    2.檢查、填寫和轉出

    借:應交稅費-增值稅檢查和調整

    貸款:應交稅費-未交增值稅

    3.繳納增值稅。

    借:應交稅費-未交增值稅

    貸款:銀行存款

    4.結轉損益調整

    借:利潤分配-未分配利潤

    貸:以前年度損益調整

    以上是唐學樂家編的補增值稅差錯的會計分錄怎么寫?赐曛螅銈儜摱加凶约旱恼J知和理解了。獲取更多精彩財務會計干貨,請持續關注唐的更新!


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