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    增值稅發票升級版會計分錄

    2023-03-29 14:33:14深圳會計培訓

    企業發票也需要跨年度沖紅。如果是普通發票,直接在開票時開具紅字發票即可。會計教練薛為大家詳細總結了沖跨年度收入發票的具體步驟。不清楚的朋友趕緊跟著薛去詳細看看吧!

    自開普通發票(包括增值稅普通發票和機動車銷售統一發票)可直接開具紅字發票。

    自開增值稅專用發票和貨物運輸業增值稅專用發票需要以《開具紅字增值稅專用發票信息表》或《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票信息表》開具的紅字發票為準,代開發票需要向稅務機關沖正。

    把錯誤的發票帶回來。開具紅字發票,將原錯誤發票和紅票作為附件,沖銷之前的會計分錄。開具正確的發票并進行正確的分錄。

    申請《開具紅字增值稅專用發票信息表》附加信息:

    (1)使用升級版增值稅發票的納稅人《開具增值稅專用發票信息表》。

    沒有使用過升級版增值稅發票的納稅人《開具紅字增值稅專用發票申請單》。

    (2)包含申請表信息的存儲介質為:金稅盤或稅控盤或報稅盤或IC卡(使用增值稅稅控的企業提供)。

    申請《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票信息表》附加信息:

    (1)使用升級版增值稅發票的納稅人《開具貨物運輸業增值稅專用發票信息表》。

    (2)《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票申請單》,未使用過升級版增值稅發票的納稅人。

    (3)存儲介質:金稅盤(稅控盤)和納稅申報表盤(采用增值稅稅控的企業提供)包含申請表信息。

    據會計教練薛介紹,看了紅沖跨年度收入發票的具體步驟,如果您還有不明白的地方,請點擊下面的鏈接,點擊會計,領取會計發票實用匯總資料包。


    希望本篇文章能夠對正準備參加

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