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    已付貨款發票沒有會計分錄

    2023-03-31 12:37:53深圳會計培訓

    付款發票尚未到達會計分錄。

    材料到了,貨款已經付了,發票怎么錄入?

    當材料已經到了,發票還沒到,可以先暫估入庫,等發票到了再正確入庫。會計分錄:

    借:原材料/庫存商品

    貸:應付賬款/預計應付賬款- XXX供應商

    貨款的會計分錄:

    借:應付賬款

    貸款:銀行存款

    抵銷前的估計接收和過帳分錄:

    借:原材料/庫存商品(紅色)

    貸:應付賬款/預計應付賬款- XXX供應商(紅色)

    根據收到的增值稅發票進行入庫和記賬的分錄:

    借:原材料/庫存商品

    應交稅費/應交增值稅/進項稅

    貸:應付賬款/預計應付賬款- XXX供應商

    我們公司是一般納稅人。7月20日購買原材料,不含稅價格1000元,含稅(17專用發票)170元,貨物已入庫。8月20日,我支付了上述款項1170元,我沒有收到發票。發票要到九月份才能收到。怎么做賬?

    1.增值稅進項稅無法估算和記錄。所以,7月份預估分錄的憑證應該是這樣的:

    借:——原材料預計入庫1000元。

    貸:應付賬款——預計應付賬款1000元

    2.8月20日付款時:

    借:應付供應商賬款——元1,170元。

    貸款:銀行存款(或“庫存現金”)1170元。

    3.如果在8月底之前沒有收到發票,仍需要對其進行估算和記錄:

    借:——原材料預計入庫1000元。

    貸:應付賬款——某供應商1000元。

    4.9月初準備紅字憑證,核銷上述憑證:

    借:——原材料預計入庫-1000元。

    貸:應付賬款—— A供應商-1000元。

    5.9月份取得發票時,根據取得的發票進行賬務處理:

    借:原材料——材料1000元。

    應交稅金——應交增值稅——進項稅額170元

    貸款:應付供應商賬款——元1,170元。

    以上與唐學樂家整理的《已付發票尚未到達會計分錄》有關。如果你有更好的答案,歡迎和我們老師交流互動,共同學習,共同進步!


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