退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理案例-退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理實(shí)例
退稅是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常見(jiàn)的一項(xiàng)工作,它是可以幫助企業(yè)生活負(fù)擔(dān),提高資金憑借效率。然而,退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是一項(xiàng)急切的工作,需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員擁有專業(yè)的知識(shí)和技能。本文將以一個(gè)換算案例為例,推薦申報(bào)退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的具體流程和注意事項(xiàng)。
案例背景
某企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí),遵循國(guó)家政策愜意的享受了增值稅退稅政策。該企業(yè)定購(gòu)設(shè)備的金額為100萬(wàn)元,增值稅稅率為17%,可退稅金額為17萬(wàn)元。企業(yè)必須對(duì)一筆退稅通過(guò)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程以及200以內(nèi)幾個(gè)步驟:1. 確認(rèn)退稅金額
企業(yè)在可以申請(qǐng)退稅前,要確認(rèn)退稅金額。退稅金額應(yīng)該要是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的增值稅稅額,即100萬(wàn)元×17%=17萬(wàn)元。2. 編制退稅申請(qǐng)表
企業(yè)是需要依據(jù)什么國(guó)家稅務(wù)局的要求,正式編制辦理退稅申請(qǐng)表。退稅申請(qǐng)表除開(kāi)企業(yè)基本信息、去購(gòu)買(mǎi)設(shè)備信息、退稅金額等內(nèi)容。3. 提交退稅申請(qǐng)
企業(yè)是需要將退稅申請(qǐng)表和相關(guān)證明材料重新提交給國(guó)家稅務(wù)局。國(guó)家稅務(wù)局會(huì)對(duì)申請(qǐng)材料接受審核,審核通過(guò)后,會(huì)將退稅款項(xiàng)全部企業(yè)更改的銀行賬戶。4. 記賬處理
企業(yè)在收到消息退稅款項(xiàng)后,不需要參與記賬處理。具體操作方法如下:(1)借:銀行存款賬戶,貸:應(yīng)交增值稅賬戶。這筆退稅款項(xiàng)是企業(yè)應(yīng)交的增值稅稅款,但要將其計(jì)入應(yīng)交增值稅賬戶。
(2)借:應(yīng)交增值稅賬戶,貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶。企業(yè)定購(gòu)設(shè)備時(shí)全額支付的增值稅稅款,屬于什么增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,因此必須將退稅款項(xiàng)預(yù)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額賬戶。
5. 報(bào)稅處理
企業(yè)在退稅后,是需要在下一個(gè)納稅期間參與所得稅申報(bào)全面處理。具體操作方法::(1)在增值稅納稅申報(bào)表中,需要填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額和本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本期應(yīng)納稅額=本期銷(xiāo)售額×增值稅稅率,本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=本期進(jìn)項(xiàng)稅額-本期退稅額。
(2)在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中,填寫(xiě)好本期應(yīng)納稅所得額和本期應(yīng)納所得稅額。本期應(yīng)納稅所得額=本期收入總額-本期成本費(fèi)用總額-減免所得稅-退稅額,本期應(yīng)納所得稅額=本期應(yīng)納稅所得額×企業(yè)所得稅稅率。
注意事項(xiàng)
在退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理過(guò)程中,企業(yè)不需要再注意200以內(nèi)幾個(gè)問(wèn)題:(1)退稅金額應(yīng)該是與去購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的增值稅稅額互相垂直。
(2)退稅申請(qǐng)表和具體證明材料不需要準(zhǔn)確無(wú)誤。
(3)退稅款項(xiàng)肯定及時(shí)做賬一次性處理。
(4)退稅后必須在下一個(gè)納稅期間接受納稅申報(bào)去處理。
退稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是企業(yè)財(cái)務(wù)人員必須手中掌握的一項(xiàng)技能。在實(shí)際操作中,企業(yè)必須嚴(yán)不遵循國(guó)家稅務(wù)局的要求進(jìn)行操作,必須保證辦理退稅金額準(zhǔn)確無(wú)誤,盡量的避免又出現(xiàn)不必要的糾紛和損失。






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